首页 > 工程造价 >造价学术 >造价其他资料 > 事业单位基建工程审计风险及内部控制
事业单位基建工程审计风险及内部控制

事业单位基建工程审计风险及内部控制

原价 100 积分

促销价 50 评分 4.4 积分

*温馨提示:该数据为用户自主上传分享,如有侵权请 举报联系客服处理。
报错
  • 详情
  • 2021-08-07
  • 简介
  • pdf
  • 1.8MB
  • 页数 4P
  • 阅读 66
  • 下载 25
基建工程项目中内部审计外包、内外部联合审计的情形越来越常见,但也凸显出基建工程审计过程中的复合型审计人员缺乏、审计资料失真、内部审计外包选择不当和后评价不足等一系列审计风险。事业单位的基建工程审计除针对上述审计风险进行管理外,还应该进一步建设和完善事业单位基建项目的内部控制制度。

对不起,您暂无在线预览权限,如需浏览请

立即登录