首页 > 工程造价 >造价学术 >造价其他资料 > 关于《内部控制系统评价及其在审计工作中的应用》课题研究情况报告——山东省审计局局长方向在课题研讨会上的情况汇报

关于《内部控制系统评价及其在审计工作中的应用》课题研究情况报告——山东省审计局局长方向在课题研讨会上的情况汇报

原价 100 积分

促销价 50 评分 4.6 积分

*温馨提示:该数据为用户自主上传分享,如有侵权请 举报联系客服处理。
报错
  • 详情
  • 2020-12-27
  • 简介
  • pdf
  • 721KB
  • 页数 6P
  • 阅读 69
  • 下载 25
一、关于课题组所做的几项主要工作 《内部控制系统评价及其在审计工作中的应用》课题是根据中国审计学会的审计学术研究计划进行的。1989年8月组成了课题组。在两年多的时间内,课题组在学会领导关怀指导下,并得到了审计界专家教授的热情指导帮助和审计机关、内审机构有关同志的大力支持。在研究过程中,本着理论联系实际,借鉴国外经验为我所用的原则,重点探

对不起,您暂无在线预览权限,如需浏览请

立即登录